Faktúra č. DFB/16/0100

Obstarávateľ
  • Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
  • IČO: 00161829
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/16/0100
  • Popis fakturovaného plnenia: strava 4/2016
  • Dátum doručenia: 03.05.2016
  • Celková hodnota: 1 113,60 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: ZoD 7.11.2005
  • Dátum zverejnenia: 13.05.2016
  • Poznámka:
Tlačiť