Faktúra č. DFB/16/0094

Obstarávateľ
  • Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
  • IČO: 00161829
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/16/0094
  • Popis fakturovaného plnenia: hygienický materiál ŠKO + výmena rohoží
  • Dátum doručenia: 28.04.2016
  • Celková hodnota: 326,36 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: 24. 1 2006,24.3.2009
  • Dátum zverejnenia: 06.05.2016
  • Poznámka:
Tlačiť