Faktúra č. DFB/16/0062

Obstarávateľ
  • Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
  • IČO: 00161829
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/16/0062
  • Popis fakturovaného plnenia: rohož 2 ks
  • Dátum doručenia: 18.03.2016
  • Celková hodnota: 151,20 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: č.021/16
  • Dátum zverejnenia: 02.04.2016
  • Poznámka:
Tlačiť