Faktúra č. DFB/16/0052

Obstarávateľ
  • Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
  • IČO: 00161829
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/16/0052
  • Popis fakturovaného plnenia: vodné, stočné 25.11.2015-29.2.2016 ŠK
  • Dátum doručenia: 07.03.2016
  • Celková hodnota: 656,12 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: 50-000011073PO2008
  • Dátum zverejnenia: 11.03.2016
  • Poznámka:
Tlačiť