Faktúra č. DFB/16/0051

Obstarávateľ
  • Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
  • IČO: 00161829
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/16/0051
  • Popis fakturovaného plnenia: zemný plyn ŠK+ŠI 3/2016
  • Dátum doručenia: 07.03.2016
  • Celková hodnota: 2 618,00 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: dod. z 1.4.2015
  • Dátum zverejnenia: 11.03.2016
  • Poznámka:
Tlačiť