Faktúra č. DFB/16/0050

Obstarávateľ
  • Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
  • IČO: 00161829
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/16/0050
  • Popis fakturovaného plnenia: lyžiarsky kurz - 29.2.-4.3.2016 - ubytovanie, strava, skipassy, doprava
  • Dátum doručenia: 07.03.2016
  • Celková hodnota: 11 100,00 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 20/2016
  • Dátum zverejnenia: 11.03.2016
  • Poznámka:
Tlačiť