Faktúra č. DFB/16/0047

Obstarávateľ
  • Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
  • IČO: 00161829
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/16/0047
  • Popis fakturovaného plnenia: vodné, stočné 29.1.-25.2.2016 ŠK+ŠI
  • Dátum doručenia: 02.03.2016
  • Celková hodnota: 609,24 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: 50-000011073PO2008
  • Dátum zverejnenia: 08.03.2016
  • Poznámka:
Tlačiť