Faktúra č. DFB/16/0038

Obstarávateľ
  • Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
  • IČO: 00161829
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/16/0038
  • Popis fakturovaného plnenia: učebné pomôcky
  • Dátum doručenia: 10.02.2016
  • Celková hodnota: 524,33 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: č.
  • Dátum zverejnenia: 25.02.2016
  • Poznámka:
Tlačiť