Faktúra č. DFB/16/0026

Obstarávateľ
  • Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
  • IČO: 00161829
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/16/0026
  • Popis fakturovaného plnenia: vodné, stočné a ZV 22.1215-.28.1.16 ŠK+ŠI
  • Dátum doručenia: 05.02.2016
  • Celková hodnota: 694,03 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: 50-000011073PO2008
  • Dátum zverejnenia: 12.02.2016
  • Poznámka:
Tlačiť