Faktúra č. DFB/16/0020

Obstarávateľ
  • Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
  • IČO: 00161829
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/16/0020
  • Popis fakturovaného plnenia: strava ŠK+ŠI 1/2016
  • Dátum doručenia: 02.02.2016
  • Celková hodnota: 777,20 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: dodat. 26.8.2015
  • Dátum zverejnenia: 11.02.2016
  • Poznámka:
Tlačiť