Faktúra č. DFB/16/0018

Obstarávateľ
  • Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
  • IČO: 00161829
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/16/0018
  • Popis fakturovaného plnenia: hygienický materiál ŠK + výmena rohoží
  • Dátum doručenia: 28.01.2016
  • Celková hodnota: 326,36 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: AZ 24.1.06
  • Dátum zverejnenia: 11.02.2016
  • Poznámka:
Tlačiť