Faktúra č. DFB/16/0009

Obstarávateľ
  • Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
  • IČO: 00161829
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/16/0009
  • Popis fakturovaného plnenia: služby za mobilný telefón 12/2015
  • Dátum doručenia: 20.01.2016
  • Celková hodnota: 3,02 € (s DPH)
  • Dátum zverejnenia: 28.01.2016
  • Poznámka:
Tlačiť