Faktúra č. DFB/16/0004

Obstarávateľ
  • Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
  • IČO: 00161829
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/16/0004
  • Popis fakturovaného plnenia: všeobecný - spotrebný materiál
  • Dátum doručenia: 11.01.2016
  • Celková hodnota: -336,96 € (s DPH)
  • Dátum zverejnenia: 22.01.2016
  • Poznámka:
Tlačiť