Faktúra č. DFB/15/0425

Obstarávateľ
  • Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
  • IČO: 00161829
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/15/0425
  • Popis fakturovaného plnenia: strava 12/2015 ŠK+ŠI
  • Dátum doručenia: 21.12.2015
  • Celková hodnota: 810,55 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: z 26.8.2015
  • Dátum zverejnenia: 23.12.2015
  • Poznámka:
Tlačiť