Faktúra č. DFB/15/0413

Obstarávateľ
  • Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
  • IČO: 00161829
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/15/0413
  • Popis fakturovaného plnenia: zhotovené kópie 10-12/2015
  • Dátum doručenia: 17.12.2015
  • Celková hodnota: 177,61 € (s DPH)
  • Dátum zverejnenia: 22.12.2015
  • Poznámka:
Tlačiť