Faktúra č. DFB/15/0394

Obstarávateľ
  • Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
  • IČO: 00161829
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/15/0394
  • Popis fakturovaného plnenia: hygienicky materiál + výmena rohoží
  • Dátum doručenia: 14.12.2015
  • Celková hodnota: 326,36 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: 24.1.06,ZoSS 24.3.09
  • Dátum zverejnenia: 17.12.2015
  • Poznámka:
Tlačiť