Faktúra č. DFB/15/0346

Obstarávateľ
  • Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
  • IČO: 00161829
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/15/0346
  • Popis fakturovaného plnenia: vodné, stočné 26.8.-24.11.2015
  • Dátum doručenia: 01.12.2015
  • Celková hodnota: 1 047,94 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: 50-000011073 PO2008
  • Dátum zverejnenia: 07.12.2015
  • Poznámka:
Tlačiť