Faktúra č. DFB/15/0345

Obstarávateľ
  • Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
  • IČO: 00161829
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/15/0345
  • Popis fakturovaného plnenia: služby VO 9-10/2015 IVP
  • Dátum doručenia: 01.12.2015
  • Celková hodnota: 46,32 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: mand.zmluva
  • Dátum zverejnenia: 07.12.2015
  • Poznámka:
Tlačiť