Faktúra č. DFB/15/0275

Obstarávateľ
  • Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
  • IČO: 00161829
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/15/0275
  • Popis fakturovaného plnenia: vývoz odpadu z VOK
  • Dátum doručenia: 15.10.2015
  • Celková hodnota: 230,98 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: zo 7.10.2015
  • Dátum zverejnenia: 22.10.2015
  • Poznámka:
Tlačiť