Faktúra č. DFB/15/0264

Obstarávateľ
  • Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
  • IČO: 00161829
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/15/0264
  • Popis fakturovaného plnenia: zemný plyn 10/2015
  • Dátum doručenia: 12.10.2015
  • Celková hodnota: 3 212,00 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: dodatok z 1.4.2015
  • Dátum zverejnenia: 21.10.2015
  • Poznámka:
Tlačiť