Faktúra č. DFB/15/0245

Obstarávateľ
  • Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
  • IČO: 00161829
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/15/0245
  • Popis fakturovaného plnenia: strava 9/2015
  • Dátum doručenia: 01.10.2015
  • Celková hodnota: 1 028,05 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: dodatok z 26.8.2015
  • Dátum zverejnenia: 09.10.2015
  • Poznámka:
Tlačiť