Faktúra č. DFB/15/0242

Obstarávateľ
  • Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
  • IČO: 00161829
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/15/0242
  • Popis fakturovaného plnenia: služby VO 5-8/2015 - IVP
  • Dátum doručenia: 22.09.2015
  • Celková hodnota: 239,32 € (s DPH)
  • Dátum zverejnenia: 26.09.2015
  • Poznámka:
Tlačiť