Faktúra č. DFB/15/0238

Obstarávateľ
  • Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
  • IČO: 00161829
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/15/0238
  • Popis fakturovaného plnenia: hygienický materiál + výmena rohoží
  • Dátum doručenia: 21.09.2015
  • Celková hodnota: 326,36 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: abon.z 24.1.2006
  • Dátum zverejnenia: 24.09.2015
  • Poznámka:
Tlačiť