Faktúra č. DFB/15/0237

Obstarávateľ
  • Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
  • IČO: 00161829
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/15/0237
  • Popis fakturovaného plnenia: betónové kvetináče - dodávka a montáž
  • Dátum doručenia: 18.09.2015
  • Celková hodnota: 986,46 € (s DPH)
  • Dátum zverejnenia: 24.09.2015
  • Poznámka:
Tlačiť