Faktúra č. DFB/15/0222

Obstarávateľ
  • Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
  • IČO: 00161829
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/15/0222
  • Popis fakturovaného plnenia: hyg.materiál - ŠI
  • Dátum doručenia: 07.09.2015
  • Celková hodnota: 169,56 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: zo 16.1.2015
  • Dátum zverejnenia: 17.09.2015
  • Poznámka:
Tlačiť