Faktúra č. DFB/15/0207

Obstarávateľ
  • Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
  • IČO: 00161829
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/15/0207
  • Popis fakturovaného plnenia: kanc.potreby a odb.literatúra - IVP
  • Dátum doručenia: 23.08.2015
  • Celková hodnota: 5 889,28 € (s DPH)
  • Dátum zverejnenia: 17.09.2015
  • Poznámka:
Tlačiť