Faktúra č. DFB/15/0169

Obstarávateľ
  • Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
  • IČO: 00161829
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/15/0169
  • Popis fakturovaného plnenia: viziualizér 2ks
  • Dátum doručenia: 06.07.2015
  • Celková hodnota: 1 935,96 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: zo 7.5.2015
  • Dátum zverejnenia: 08.09.2015
  • Poznámka:
Tlačiť