Faktúra č. DFB/15/0168

Obstarávateľ
  • Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
  • IČO: 00161829
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/15/0168
  • Popis fakturovaného plnenia: vodné, stočné 27.5.-26.6.2015 ŠK+ŠI
  • Dátum doručenia: 06.07.2015
  • Celková hodnota: 707,16 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: 50-000011073PO2008
  • Dátum zverejnenia: 16.07.2015
  • Poznámka:
Tlačiť