Faktúra č. DFB/15/0167

Obstarávateľ
  • Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
  • IČO: 00161829
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/15/0167
  • Popis fakturovaného plnenia: tlačivá
  • Dátum doručenia: 06.07.2015
  • Celková hodnota: 97,58 € (s DPH)
  • Dátum zverejnenia: 16.07.2015
  • Poznámka:
Tlačiť