Faktúra č. DFB/15/0156

Obstarávateľ
  • Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
  • IČO: 00161829
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/15/0156
  • Popis fakturovaného plnenia: hygienický materiál ŠK
  • Dátum doručenia: 25.06.2015
  • Celková hodnota: 326,36 € (s DPH)
  • Dátum zverejnenia: 07.07.2015
  • Poznámka:
Tlačiť