Faktúra č. DFB/15/0144

Obstarávateľ
  • Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
  • IČO: 00161829
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/15/0144
  • Popis fakturovaného plnenia: vodné, stočné ŠK + ŠI 5/2015
  • Dátum doručenia: 05.06.2015
  • Celková hodnota: 620,99 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: 50-000011073PO2008
  • Dátum zverejnenia: 16.06.2015
  • Poznámka:
Tlačiť