Faktúra č. DFB/15/0132

Obstarávateľ
  • Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
  • IČO: 00161829
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/15/0132
  • Popis fakturovaného plnenia: vodné, stočné a zrážková voda 18.2.-21.5.2015
  • Dátum doručenia: 29.05.2015
  • Celková hodnota: 870,43 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: 50-000011073PO2008
  • Dátum zverejnenia: 13.06.2015
  • Poznámka:
Tlačiť