Faktúra č. DFB/15/0126

Obstarávateľ
  • Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
  • IČO: 00161829
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/15/0126
  • Popis fakturovaného plnenia: pranie obrusov
  • Dátum doručenia: 22.05.2015
  • Celková hodnota: 26,24 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: z 23.12.2014
  • Dátum zverejnenia: 30.05.2015
  • Poznámka:
Tlačiť