Faktúra č. DFB/15/0123

Obstarávateľ
  • Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
  • IČO: 00161829
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/15/0123
  • Popis fakturovaného plnenia: Pc zostavy, tlačiareň Lexmark - IVP
  • Dátum doručenia: 18.05.2015
  • Celková hodnota: 57 875,00 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: kúp zml. zo 7.5.2015
  • Dátum zverejnenia: 30.05.2015
  • Poznámka:
Tlačiť