Faktúra č. DFB/15/0111

Obstarávateľ
  • Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
  • IČO: 00161829
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/15/0111
  • Popis fakturovaného plnenia: plyn 5/2015 ŠK+ŠI
  • Dátum doručenia: 11.05.2015
  • Celková hodnota: 3 212,00 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: z 12.2.2013
  • Dátum zverejnenia: 20.05.2015
  • Poznámka:
Tlačiť