Faktúra č. DFB/15/0072

Obstarávateľ
  • Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
  • IČO: 00161829
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/15/0072
  • Popis fakturovaného plnenia: hygienický materiál+výmena rohoží ŠKO
  • Dátum doručenia: 24.03.2015
  • Celková hodnota: 326,36 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: z 24.1.2006
  • Dátum zverejnenia: 31.03.2015
  • Poznámka:
Tlačiť