Faktúra č. DFB/15/0063

Obstarávateľ
  • Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
  • IČO: 00161829
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/15/0063
  • Popis fakturovaného plnenia: hygienický materiál ŠI
  • Dátum doručenia: 10.03.2015
  • Celková hodnota: 169,56 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: zo 16.1.2009
  • Dátum zverejnenia: 24.03.2015
  • Poznámka:
Tlačiť