Faktúra č. DFB/15/0054

Obstarávateľ
  • Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
  • IČO: 00161829
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/15/0054
  • Popis fakturovaného plnenia: pranie posteľného prádla ŠI
  • Dátum doručenia: 05.03.2015
  • Celková hodnota: 114,09 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: z 23.12.2014
  • Dátum zverejnenia: 12.03.2015
  • Poznámka:
Tlačiť