Faktúra č. DFB/15/0044

Obstarávateľ
  • Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
  • IČO: 00161829
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/15/0044
  • Popis fakturovaného plnenia: zabezpečenie prístupu do dátovej siete
  • Dátum doručenia: 23.02.2015
  • Celková hodnota: 149,37 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: 7003105
  • Dátum zverejnenia: 07.03.2015
  • Poznámka:
Tlačiť