Faktúra č. DFB/15/0025

Obstarávateľ
  • Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
  • IČO: 00161829
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/15/0025
  • Popis fakturovaného plnenia: pranie a žehlenie prádla ŠI
  • Dátum doručenia: 05.02.2015
  • Celková hodnota: 122,97 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: z 23.12.2014
  • Dátum zverejnenia: 18.02.2015
  • Poznámka:
Tlačiť