Faktúra č. DFB/15/0023

Obstarávateľ
  • Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
  • IČO: 00161829
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/15/0023
  • Popis fakturovaného plnenia: vodné, stočné, povrch.vody ŠKO+ŠI
  • Dátum doručenia: 04.02.2015
  • Celková hodnota: 768,46 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: 50-000011073PO2008
  • Dátum zverejnenia: 18.02.2015
  • Poznámka:
Tlačiť