Faktúra č. DFB/15/0018

Obstarávateľ
  • Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
  • IČO: 00161829
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/15/0018
  • Popis fakturovaného plnenia: čistenie kanalizácie v jedálni
  • Dátum doručenia: 30.01.2015
  • Celková hodnota: 150,00 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: /15
  • Dátum zverejnenia: 11.02.2015
  • Poznámka:
Tlačiť