Faktúra č. DFB/15/0010

Obstarávateľ
  • Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
  • IČO: 00161829
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/15/0010
  • Popis fakturovaného plnenia: služby VO za 11-12/14 projekt IPV
  • Dátum doručenia: 20.01.2015
  • Celková hodnota: 494,08 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: mandat.zml.
  • Dátum zverejnenia: 11.02.2015
  • Poznámka:
Tlačiť