Faktúra č. DFB/15/0002

Obstarávateľ
  • Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
  • IČO: 00161829
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/15/0002
  • Popis fakturovaného plnenia: plyn ŠKO 1/15
  • Dátum doručenia: 08.01.2015
  • Celková hodnota: 1 499,52 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: zo 14.11.2010
  • Dátum zverejnenia: 05.02.2015
  • Poznámka:
Tlačiť