Faktúra č. DFB/14/0419

Obstarávateľ
  • Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
  • IČO: 00161829
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/14/0419
  • Popis fakturovaného plnenia: pomocné stavebné a manipulačné práce 12/14
  • Dátum doručenia: 31.12.2014
  • Celková hodnota: 321,10 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: UVV-2-56/34-2014
  • Dátum zverejnenia: 05.02.2015
  • Poznámka:
Tlačiť