Faktúra č. DFB/14/0384

Obstarávateľ
  • Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
  • IČO: 00161829
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/14/0384
  • Popis fakturovaného plnenia: spotrebný materiál-školníci
  • Dátum doručenia: 19.12.2014
  • Celková hodnota: 198,98 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: /14
  • Dátum zverejnenia: 08.01.2015
  • Poznámka:
Tlačiť