Faktúra č. DFB/14/0368

Obstarávateľ
  • Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
  • IČO: 00161829
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/14/0368
  • Popis fakturovaného plnenia: obedy zamestnanci 12/14
  • Dátum doručenia: 18.12.2014
  • Celková hodnota: 816,75 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: z 22.12.2010
  • Dátum zverejnenia: 23.12.2014
  • Poznámka:
Tlačiť