Faktúra č. DFB/14/0315

Obstarávateľ
  • Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
  • IČO: 00161829
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/14/0315
  • Popis fakturovaného plnenia: služby RAP 7-12/14
  • Dátum doručenia: 05.12.2014
  • Celková hodnota: 12,74 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: 283-2007/S/OvZP
  • Dátum zverejnenia: 10.12.2014
  • Poznámka:
Tlačiť