Faktúra č. DFB/14/0302

Obstarávateľ
  • Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
  • IČO: 00161829
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/14/0302
  • Popis fakturovaného plnenia: materiálové zabezpečenie na Zenit-súťaž
  • Dátum doručenia: 01.12.2014
  • Celková hodnota: 131,42 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: /14
  • Dátum zverejnenia: 10.12.2014
  • Poznámka:
Tlačiť