Faktúra č. DFB/14/0288

Obstarávateľ
  • Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
  • IČO: 00161829
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/14/0288
  • Popis fakturovaného plnenia: elektromateriál do učebne OUE
  • Dátum doručenia: 21.11.2014
  • Celková hodnota: 182,64 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: /14
  • Dátum zverejnenia: 27.11.2014
  • Poznámka:
Tlačiť